Orden de Compra. Nº1230861-2-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-192-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230861-2-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230861-192-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DEL DEPORTE QUINTA NORMAL
R.U.T. 65.408.320-7
Dirección de Facturación Barros Arana 621, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 35761,42
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana 621, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Idea-Tec
Razón Social IDEA TECHNOLOGIES SPA
R.U.T. 76.400.868-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Idea-Tec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte2UnidadSe necesita la adquisición de 2 galones de pintura de alto trafico color verde (se suguiere marca groen) 19 Litros.   $ 94.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.218 $ 188.218
Total Neto $ 188.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.761
TOTAL OC $ 223.979


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.400.868-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.640.582-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.