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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230872-106-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO DE ESTANQUE DE AGUA PARA COLABORAR A CONAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1230872-16-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
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R.U.T. |
65.114.043-9 |
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Dirección de Facturación |
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
24739,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad no definida | Suministro De Materiales De Ferretería Para Mantención y reparación recintos de acuerdo con Guía de despacho | Por suministro de Materiales De Ferretería Para Mantención y reparación de recintos |
$ 130.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.210
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$ 130.210
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Total Neto
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$ 130.210
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.740
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$ 154.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.