Orden de Compra. Nº1230872-114-SE25 "Pedido agosto 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-114-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Pedido agosto 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de adquisiciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna
Impuesto 164236
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6BidónCLORO LIQUIDO AL 5% BIDÓN DE 5 LITROS PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31211603
Pintura secante6BidónCERA ACRILICA LIQUIDA CON PINTURA ROJA BRILLANTE 5 LITROS PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per10CajaMASCARILLAS DESECHABLE CERTIFICADA 3 CAPAS PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42132205
Guantes quirúrgicos6CajaGUANTES QUIRURGICOS DE LÁTEX TALLA M PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
42132205
Guantes quirúrgicos6CajaGUANTES QUIRURGICOS DE LÁTEX TALLA L PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLÓN CON MANGO DE MADERA PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
12191501
Solventes aromáticos48UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 360PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2UnidadREPUESTO PARA MOPA SECA DE ALGODÓN 90CMPROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPCIFICACIONES TECNICAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47121812
Raspadores de limpieza15UnidadVIRUTILLA FINA PARA OLLAS PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
10191509
Insecticidas24UnidadAEROSOL DESINFECTANTE 257GRS/360CM°3PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131806
Barniz o ceras de muebles15UnidadLUSTRA MUEBLES 250 ML TRADICIONAL PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12161902
Detergentes surfactantes10LitroDESINFECTANTE NEUTRO WK-100 PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131811
Productos de lavandería5LitroDETERGENTE LIQUIDO PARA ROPA DE CALIDAD PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20LitroAMONIO CUATERNARIO PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz5LitroQUITA MANCHAS LIQUIDO PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes12LitroLAVALOZAS LIQUIDO PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
24111503
Bolsas de plástico20PaqueteBOLSAS DE BASURA 140X160 PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
14111704
Papel higiénico40PaquetePAPEL HIGIÉNICO 21G FIBRA LARGA PLUS 4X500 MT S/LITOGRAFÍA PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000
14111703
Toallas de papel7PaqueteTOALLA DE PAPEL 25G FIBRA LARGA 6X250 MT C/LITOGRAFÍA PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
24111503
Bolsas de plástico40PaqueteBOLSAS DE BASURA 80X110 PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90PROVEEDOR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 864.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.236
TOTAL OC $ 1.028.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.