Orden de Compra. Nº1230872-177-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-59-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-177-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-59-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de adquisiciones
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
Comuna Molina
Impuesto 57836
Dirección de Envío de la Factura Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mo Eventos Servicios & Gourmet
Razón Social JORGE LUIS CONTRERAS VERDUGO
R.U.T. 13.598.566-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mo Eventos Servicios & Gourmet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad no definidaSegún especificaciones técnicas adjuntasProveedor cumple con las obligaciones solicitadas $ 304.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.400 $ 304.400
Total Neto $ 304.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.836
TOTAL OC $ 362.236


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.646.200-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.598.566-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.