|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1230872-202-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-68-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
|
|
R.U.T. |
65.114.043-9 |
|
Dirección de Facturación |
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
62301 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Jopae spa |
|
Razón Social |
JOPAE SPA
|
|
R.U.T. |
77.478.995-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Jopae spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101602
| Recuerdos o souvenirs | 300 | Unidad | LLAVERO EN MADERA CON RELIEVE LOGO M MOLINA | |
$ 673,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.900
|
$ 201.900
|
49101602
| Recuerdos o souvenirs | 100 | Unidad | IMAN EN MADERA CON RELIEVE | |
$ 1.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 327.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 62.301
|
|
$ 390.201
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.