Orden de Compra. Nº1230872-28-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-9-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-28-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-9-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-9-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 155024,99
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mo Eventos Servicios & Gourmet
Razón Social JORGE LUIS CONTRERAS VERDUGO
R.U.T. 13.598.566-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mo Eventos Servicios & Gourmet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaSegún especificaciones técnicas adjuntas y anexo n° 4 adjunto ACEPTACIÓN DE BASESSe ofrece responsabilidad y puntualidad en la entrega de sus productos, productos de muy buena calidad proveedor de la comuna, un día hábil en la entrega de sus productos $ 815.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.921 $ 815.921
Total Neto $ 815.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.025
TOTAL OC $ 970.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.