Orden de Compra. Nº1230872-34-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-11-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230872-34-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1230872-11-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1230872-11-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
R.U.T. 65.114.043-9
Dirección de Facturación Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
Comuna Molina
Impuesto 175358,6
Dirección de Envío de la Factura Estación de Trenes de Molina; Avenida Luis Cruz Martínes sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURICO LIBROS
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD
R.U.T. 76.068.648-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURICO LIBROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina1Unidad no definidaSegún especificaciones técnicas adjuntas. ACEPTACIÓN DE OFERTA PARA SUMINISTRO DE ARTICULOS ESCOLARES Y DE OFICINAsuministro de insumos y accesorios computacionales y materiales de oficina $ 922.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.940 $ 922.940
Total Neto $ 922.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.359
TOTAL OC $ 1.098.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.