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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230872-35-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mes de Septiembre 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1230872-3-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y Turismo de Molina
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R.U.T. |
65.114.043-9 |
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Dirección de Facturación |
Interior Plaza de armas sin número |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
192516,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Interior Plaza de armas sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA FRANCO |
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Razón Social |
SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
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R.U.T. |
76.799.364-1 |
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Sucursal |
FERRETERIA FRANCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 1 | Unidad | Suministro De Materiales De Ferretería Para Mantención y reparación recintos de acuerdo a factura enviada el 30-09-2022. En respuesta a Guias de despacho Nros.25232,25233,25260,25261,25280,25297,25328,25336,25354 y 25417. | Según factura enviada el 30-09-2022. En respuesta a Guias de despacho Nros.25232,25233,25260,25261,25280,25297,25328,25336,25354 y 25417. |
$ 1.013.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.013.244
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$ 1.013.244
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Total Neto
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$ 1.013.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.516
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$ 1.205.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.