|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1231-167-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
lmoralesa |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
60.804.008-0 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Wheelwright Nº144 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
29334 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Wheelwright Nº144 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.012.870-6 |
|
Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 250 | | (1314910 )SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944 | (1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: 3806836; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 85,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.250
|
$ 21.250
|
44121804 2239-4-LP14
| Borradores | 60 | | (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894 | (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 182,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.920
|
$ 10.920
|
44122101 2239-4-LP14
| Gomas elásticas | 50 | | (1183001 )ELÁSTICO HAND 250 GR UNIDAD 1209106 | (1183001) ELÁSTICO HAND 250 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 879,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.950
|
$ 43.950
|
12171703 2239-4-LP14
| Tintas | 60 | | (1007163 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD 1025163 | (1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.357,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.420
|
$ 81.420
|
|
|
Total Neto
|
$ 157.540
|
|
Descuento
|
$ 3.151
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.334
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 183.723
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.