Orden de Compra. Nº1231-167-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1231-167-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Valparaíso
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE VALPARAISO
R.U.T. 60.804.008-0
Dirección de Unidad de Compra Plaza Wheelwright Nº144
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 758
Usuario SIGFE lmoralesa
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE VALPARAISO
R.U.T. 60.804.008-0
Dirección de Facturación Plaza Wheelwright Nº144
Comuna Valparaíso
Impuesto 29334
Dirección de Envío de la Factura Plaza Wheelwright Nº144
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar250 (1314910 )SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD 1340944(1314910) SOBRE JORDAN EXTRA OFICIO 30X40 BLANCO 90GRS UNIDAD; Código: 3806836; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
44121804
2239-4-LP14
Borradores60 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas50 (1183001 )ELÁSTICO HAND 250 GR UNIDAD 1209106(1183001) ELÁSTICO HAND 250 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.950 $ 43.950
12171703
2239-4-LP14
Tintas60 (1007163 )TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD 1025163(1007163) TINTA TRODAT 28 ML TAMPÓN 7011 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.420 $ 81.420
Total Neto $ 157.540
Descuento $ 3.151
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.334
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 183.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.