Orden de Compra. Nº1232-234-SE09 "Mantención NISSAN BGHR 72"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232-234-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Mantención NISSAN BGHR 72
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos Nº1194
Comuna San Antonio
Impuesto 82399,58
Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cidef Comercial S.A. - Casa Matriz
Razón Social CIDEF COMERCIAL S A
R.U.T. 79.780.600-5
Sucursal Cidef Comercial S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172112
Sistemas de control de la estabilidad del vehículo1Unidad no definida   $ 433.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.682 $ 433.682
Total Neto $ 433.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.400
TOTAL OC $ 516.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.