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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232-25-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232-3-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
15322,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2024 |
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Proveedor |
Constructora San Esteban E.I.R.L. |
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Razón Social |
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ ZUAZNABAR INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.420.249-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Constructora San Esteban E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171506
| Cajas fuertes | 1 | Unidad | Se requiere caja de seguridad tipo tablero de acero fundido, con sistema de cierre digital y llave, alto: 31 cm, largo: 41 cm, ancho 46 cm. con capacidad de 25.42 Lts. (ver adjunto de especificaciones técnicas) | |
$ 80.645,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.645
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$ 80.645
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Total Neto
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$ 80.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.323
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$ 95.968
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.