Orden de Compra. Nº1232-56-SE15 "SELLOS 1ER SEMESTRE 2015"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232-56-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra SELLOS 1ER SEMESTRE 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 586-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos Nº1194
Comuna San Antonio
Impuesto 153229,4235
Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA ISABEL SECURITY SEALS
Razón Social SANTA ISABEL SELLOS DE SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.050.435-1
Sucursal SANTA ISABEL SECURITY SEALS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181604
Sello mecánico15000UnidadSellos de Seguridad AduanasSellos de Seguridad Aduanas $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 806.471
Total Neto $ 806.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.229
TOTAL OC $ 959.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.