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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232-63-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de toner |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos Nº1194 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
2032772 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos Nº1194 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
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R.U.T. |
76.080.334-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
*COMERCIAL SF E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | Toner Cantidad Valor c/u sin IVA Valor Total sin IVA
HP- 151 X 5 327750 1638749
HP- 26 A 5 162435 812175
HP- 55 X 15 295108 4426620
HP- 87 X 5 344505 1722525
HP- 89 X 5 354346 1771730
RICOH IM 430 5 92106 460530
HP- 400A BLACK 3 142384 427152
HP- CF401 CYAN/ 3 163566 490698
HP-CF 402ª AMARILLO/3 163566 490698
HP- CF 403ª MAGENTA/3 163566 490698
Neto 10698800
IVA 2032772
Total 12731572
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$ 10.698.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.698.800
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$ 10.698.800
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Total Neto
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$ 10.698.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.032.772
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$ 12.731.572
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.