Orden de Compra. Nº1232-63-SE24 "compra de toner"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232-63-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra compra de toner
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1690
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos Nº1194
Comuna San Antonio
Impuesto 2032772
Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definida Toner Cantidad Valor c/u sin IVA Valor Total sin IVA HP- 151 X 5 327750 1638749 HP- 26 A 5 162435 812175 HP- 55 X 15 295108 4426620 HP- 87 X 5 344505 1722525 HP- 89 X 5 354346 1771730 RICOH IM 430 5 92106 460530 HP- 400A BLACK 3 142384 427152 HP- CF401 CYAN/ 3 163566 490698 HP-CF 402ª AMARILLO/3 163566 490698 HP- CF 403ª MAGENTA/3 163566 490698 Neto 10698800 IVA 2032772 Total 12731572   $ 10.698.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.698.800 $ 10.698.800
Total Neto $ 10.698.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.032.772
TOTAL OC $ 12.731.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.