Orden de Compra. Nº1232-87-CM18 "2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas"
Recuerde que el responsable del pago es ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232-87-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración Aduana de San Antonio
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra Angamos Nº1194
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Por error de envió de Factura a correo personal de funcionario que se encontraba fuera del Servicio
Moneda Peso Chileno
Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos Nº1194
Comuna San Antonio
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Angamos Nº1194
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Sucursal EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
2239-14-lp13
Servicios de entrega postal nacional1 (1035109 )COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS 1055195(1035109) COURIER NACIONAL - VALIJA 48 HORAS; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(425) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 338.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.425 $ 338.425
Total Neto $ 338.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 338.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.