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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232366-111-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Branding para Camioneta Nissan Navara USACH1232366-135-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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R.U.T. |
60.911.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Razón Social |
IVÁN FERNANDO LAMBERT MORAGA
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R.U.T. |
10.444.562-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ivan Fernando Lambert Moraga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101515
| Material de promoción o informes anuales | 1 | Unidad no definida | Se solicita gestionar la adquisición de un servicio de branding vehicular para una
camioneta Nissan Navara, correspondiente al Departamento de Campus, unidad de Gestión Operativa.
| Se solicita gestionar la adquisición de un servicio de branding vehicular para una
camioneta Nissan Navara, correspondiente al Departamento de Campus, unidad de Gestión Operativa. |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.