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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232565-18-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Mobiliario, para Didec Proyecto ULS 21992 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1232565-36-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
67146 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto Coordinación Entrega | Contacto Coordinación Srta. Ximena Villalobos B. email ximena.villalobos@userena.cl <<==Sr. Proveedor favor indicar en detalle factura leyenda "Proyecto ULS 21992"==> |
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Proveedor |
MELMAN Spa |
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Razón Social |
MELMAN SPA
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R.U.T. |
96.882.140-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MELMAN Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42192210
| Sillas de ruedas | 6 | Unidad | Silla Con Respaldo Medio En Malla | SE ADJUNTA FICHA TECNICA, PRODUCTOS OFERTADOS ARMADOS Y LISTOS PARA SU USO |
$ 58.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 353.400
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$ 353.400
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Total Neto
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$ 353.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.146
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$ 420.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.