Orden de Compra. Nº1232565-222-SE25 "Adquisición de equipamiento tecnológico. Proyecto ULS 21992"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-222-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipamiento tecnológico. Proyecto ULS 21992
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232565-35-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 222076,37
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de coordinación
Contacto: Alejandro Orellana McBride, aorellano@userena.cl, +56 9 6247 0324
Despacho: Departamento de Arquitectura Campus Gabriela Mistral, Amunátegui c/Ruta 5 Norte, La Serena
“Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 21992”
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTA INSTITUCIONAL
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO LTDA.
R.U.T. 77.126.250-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTA INSTITUCIONAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45121504
Cámaras digitales1UnidadCámara digital equivalente o superior a Cámara Nikon D-7500 C 1 KIT NIKON D – 7500 CLENTE 18-140mm. AF-S VR G DX $ 1.168.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168.823 $ 1.168.823
Total Neto $ 1.168.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.076
TOTAL OC $ 1.390.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.