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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232565-234-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Coffe Break, Proyecto RED23992 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
56943 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO |
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Razón Social |
JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO
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R.U.T. |
15.595.736-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JULIANA ESTHER CARVAJAL BLANCO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 3 | Unidad no definida | Se requieren 3 servicios de coffe break para 20 personas en cada servicio a realizarse el 20 de agosto en jornadas AM, PM y el 21 de agosto en jornada AM. Las especificaciones se encuentran en el anexo adjunto. | Según cotización ingresada en compra ágil 1232565-143-COT25 |
$ 99.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.700
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$ 299.700
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Total Neto
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$ 299.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.943
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$ 356.643
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.