Orden de Compra. Nº1232565-238-SE25 "Productos de difusión Proyecto ULS 22991"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-238-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Productos de difusión Proyecto ULS 22991
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232565-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 2087685,8
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de coordinación
Contacto: Enrique Torres, enrique.torres@userena.cl  +56 958684690 
Despacho: Anfión Muñoz #875, tercer piso Biblioteca Central Irma Salas Silva, dependencias OAME, La Serena.
"Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS22991"
“Indicar en la casilla de Referencia, N° de Orden de Compra de Mercado Público,  este requerimiento es indispensable para la formalidad y tramitación de pago correspondiente”
“La factura debe ser emitida a la “casilla electrónica de intercambio”, recepción@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1Unidad no definidaAccesorios Corporativos: Lanyard Sublimación, Chapita Corporativa, Pelota Antistress, Estrella Antistress, Bolígrafo con cuerpo plástico, mas productos y detalles en Dec. Ex. N°404SE INCLUYE PDF CON FICHAS TECNICAS CUMPLIENDO LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO EN BBTT Y BBAA $ 9.190.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.190.540 $ 9.190.540
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1Unidad no definidaPulseras, sobres y stickers corporativos. Mas productos y detalles en Dec. Ex. N°404SE INCLUYE PDF CON FICHAS TECNICAS CUMPLIENDO LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO EN BBTT Y BBAA $ 1.797.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797.280 $ 1.797.280
Total Neto $ 10.987.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.087.686
TOTAL OC $ 13.075.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.