Orden de Compra. Nº1232565-331-AG23 "Adquisición de túnicas con logo bordado. Proyecto ULS 2293"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-331-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de túnicas con logo bordado. Proyecto ULS 2293
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U6394 del sistema GLOBAL 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 228314,45
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de coordinación
Javiera Vargas, javiera.vargas@userena.cl. 
+56 985228005 
Despacho: Benavente #950 (Sala de Exposiciones ULS, Campus Ignacio Domeyko), La Serena. "Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 2293"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 69964583
Razón Social RUBÉN DARÍO GÓMEZ CORTEZ
R.U.T. 6.996.458-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 69964583
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario65UnidadTúnicas bistrech o Spandex con logos bordados para el Coro Sinfónico ULS. (Las túnicas deben ser entregadas el 10 de noviembre, se solicita indicar la fecha de entrega en para poder evaluar las ofertas) TUNICAS $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.201.655 $ 1.201.655
Total Neto $ 1.201.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.314
TOTAL OC $ 1.429.969


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.153.762-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.209.592-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.996.458-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.