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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232565-347-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Producción, Proyecto ULS 2195 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1037815,1253 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto de coordinación | Contacto: Manuel Medina correo: manuel.medina@userena.cl tel: 954000961
**Estimado proveedor, favor de agregar en la factura el proyecto ULS 2195** |
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Proveedor |
Mantra EIRL |
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Razón Social |
PRODUCCIONES INTEGRALES MARÍA TERESA POBLETE TRONC
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R.U.T. |
76.439.562-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mantra EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Servicio de Producción de evento según el requerimiento de la licitación 1232565-63-L124 | En cotización N°293/Agosto2024 |
$ 5.462.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462.185
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$ 5.462.185
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Total Neto
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$ 5.462.185
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.037.815
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$ 6.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.