Orden de Compra. Nº1232565-382-AG25 "Adquisición de material pedagógico ULS2393"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-382-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material pedagógico ULS2393
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 464142,83
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto Coordinacion
Carlos Patricio álvarez Ibacache
Dirección de asuntos estudiantiles, Depeartamento de actividades extracurriculares
Anfión Muñoz #850
Ignacio Domeyko - Mecánica
9 83145397
carlos.alavrezi@userena.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Razón Social RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ
R.U.T. 12.886.051-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221506
Colchonetas1GlobalAdquisición de material pedagógico para Agrupaciones artísticas Estudiantiles circo minero, según detalle adjunto.Detalle de la cotización 1232565-238-COT25 $ 2.442.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.857 $ 2.442.857
Total Neto $ 2.442.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 464.143
TOTAL OC $ 2.907.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.886.051-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.