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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232565-382-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material pedagógico ULS2393 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Benavente 980 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
464142,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Benavente 980 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto Coordinacion | Carlos Patricio álvarez Ibacache Dirección de asuntos estudiantiles, Depeartamento de actividades extracurriculares Anfión Muñoz #850 Ignacio Domeyko - Mecánica 9 83145397 carlos.alavrezi@userena.cl |
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Proveedor |
RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ |
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Razón Social |
RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
12.886.051-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49221506
| Colchonetas | 1 | Global | Adquisición de material pedagógico para Agrupaciones artísticas Estudiantiles circo
minero, según detalle adjunto. | Detalle de la cotización 1232565-238-COT25
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$ 2.442.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.442.857
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$ 2.442.857
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Total Neto
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$ 2.442.857
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 464.143
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$ 2.907.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.