Orden de Compra. Nº1232565-479-AG23 "Materiales de informatica, Proyecto ULS19101"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-479-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de informatica, Proyecto ULS19101
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Estratégico y Calidad
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado U6803 del sistema global3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 36926,31
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto Coordinacion

Datos para esta cotización

Nombre del contacto

Natalia Jorquera Silva

Teléfonos de contacto

+56 957387239

Mail de contacto

natalia.jorquera@userena.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAKERS CHILE SPA
Razón Social MAKERS CHILE SPA
R.U.T. 76.861.064-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAKERS CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora5UnidadPLA- Filamento para impresión 3D - PLA Creality Según Cotización de compra ágil 1232565-523-COT23 $ 12.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.835 $ 61.835
44101727
Soportes de impresora5UnidadPLAWOOD- Filamento para impresión 3D - PLA Madera Sunlu Según Cotización de compra ágil 1232565-523-COT23 $ 23.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.715 $ 115.715
Total Neto $ 177.550
Descuento $ 0
Cargos $ 16.799
IVA  19  % $ 36.926
TOTAL OC $ 231.275


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.861.064-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.