Orden de Compra. Nº1232565-726-SE24 "Mantenimiento pisos de parquet y vitrificado. Campus ignacio Domeyko. Proyecto ULS 20991"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232565-726-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento pisos de parquet y vitrificado. Campus ignacio Domeyko. Proyecto ULS 20991
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232565-137-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO Y CALIDAD
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente 980
Comuna La Serena
Impuesto 855000
Dirección de Envío de la Factura Benavente 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto de coordinación
Contacto:  Jorge Carrasco Godoy, jorge.carrascog@userena.cl, 
56 9 77051760
Despacho: Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena. Benavente #980
"Estimado proveedor se solicita agregar en glosa de la factura: Proyecto ULS 20991"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C & M INGENIERIA LTDA
Razón Social C & M INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 76.500.757-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C & M INGENIERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Suelos de vinilo1Unidad no definidaMantenimiento pisos de parquet y vitrificado salas 00CC N°1 y 2, Campus ignacio Domeyko ULS, según especificaciones técnicas.Segun EETT $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000
Total Neto $ 4.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 855.000
TOTAL OC $ 5.355.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.