Orden de Compra. Nº1232672-23-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232672-21-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232672-23-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232672-21-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 271
Comuna Futaleufú
Impuesto 15683,74
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 271
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121615
Corcheteras2CajaCORCHETES ENGRAPADORA  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
14121503
Cartulina10UnidadPLIEGOS GOMA EVA BRILLANTE  $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.030 $ 13.030
44121615
Corcheteras1UnidadENGRAPADORA  $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714
14121503
Cartulina10UnidadPLIEGOS GOMA EVA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111705
Servilletas de papel2UnidadPAQUETES SERVILLETAS  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
14121503
Cartulina50UnidadBOLSAS PAPEL KRAFT  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14121503
Cartulina2UnidadESCARCHILLA 6 COLORES  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
11111808
Arcilla común7UnidadPORCELANA FRIA  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
44122011
Carpetas para archivos2UnidadCARPETA PAPEL LUSTRE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
Total Neto $ 82.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.684
TOTAL OC $ 98.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.