Orden de Compra. Nº
1232672-23-TD26
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Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232672-21-FTD26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1232672-23-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232672-21-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIDECO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T.
69.231.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 271
Comuna
Futaleufú
Impuesto
15683,74
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 271
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERYVAL
Razón Social
WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T.
8.686.436-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121615
Corcheteras
2
Caja
CORCHETES ENGRAPADORA
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
14121503
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS GOMA EVA BRILLANTE
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.030
$ 13.030
44121615
Corcheteras
1
Unidad
ENGRAPADORA
$ 10.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.714
$ 10.714
14121503
Cartulina
10
Unidad
PLIEGOS GOMA EVA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
PAQUETES SERVILLETAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
14121503
Cartulina
50
Unidad
BOLSAS PAPEL KRAFT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
14121503
Cartulina
2
Unidad
ESCARCHILLA 6 COLORES
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
11111808
Arcilla común
7
Unidad
PORCELANA FRIA
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
44122011
Carpetas para archivos
2
Unidad
CARPETA PAPEL LUSTRE
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
Total Neto
$ 82.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.684
TOTAL OC
$ 98.230
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.