Orden de Compra. Nº1232672-48-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1232672-7-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232672-48-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1232672-7-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232672-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 271
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004219 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 271
Comuna Futaleufú
Impuesto 11974789,71
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 271
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUMBRES NEVADAS SPA
Razón Social CUMBRES NEVADAS SPA
R.U.T. 76.819.951-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CUMBRES NEVADAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93142009
Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos1Unidad EL PROYECTO CONSISTE EN AL CIERRE LINEAL ENTRE LOS RECINTOS CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE TURISMO Y CASETA DE CAMARINES PERTENECIENTE AL ESTADIO MUNICIPAL. SE CONSIDERAN, ADEMÁS, EQUIPAMIENTO TALES COMO ILUMINACIÓN DE TIPOLOGÍA LED, MEJORAMIENTO DE VALOR NETO $ 63.025.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025.209 $ 63.025.209
Total Neto $ 63.025.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.974.790
TOTAL OC $ 74.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.