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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232672-48-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1232672-7-LP25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1232672-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 271 |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
11974789,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 271 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CUMBRES NEVADAS SPA |
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Razón Social |
CUMBRES NEVADAS SPA
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R.U.T. |
76.819.951-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CUMBRES NEVADAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93142009
| Servicios de administración o gestión de proyectos o programas urbanos | 1 | Unidad | EL PROYECTO CONSISTE EN AL CIERRE LINEAL ENTRE LOS
RECINTOS CASA DE LA CULTURA, OFICINA DE TURISMO Y CASETA DE CAMARINES PERTENECIENTE AL ESTADIO MUNICIPAL. SE
CONSIDERAN, ADEMÁS, EQUIPAMIENTO TALES COMO ILUMINACIÓN DE TIPOLOGÍA LED, MEJORAMIENTO DE | VALOR NETO |
$ 63.025.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.025.209
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$ 63.025.209
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Total Neto
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$ 63.025.209
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.974.790
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$ 74.999.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.