|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1232820-132-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-37-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
|
|
R.U.T. |
65.080.284-5 |
|
Dirección de Facturación |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
67345,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVOR SpA |
|
Razón Social |
INVERSIONES VOR SPA
|
|
R.U.T. |
77.192.382-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVOR SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Global |
INSUMOS DE ASEO - PARQUE LOS PIMIENTOS
DESCRIPCION EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 354.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 354.450
|
$ 354.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 354.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 67.346
|
|
$ 421.796
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.