Orden de Compra. Nº1232820-2-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232820-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
R.U.T. 65.080.284-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
R.U.T. 65.080.284-5
Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos
Comuna Vicuña
Impuesto 7558,2
Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEACEP
Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
R.U.T. 77.542.561-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGEACEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101732
Apuntadores o punteros1Unidad Adquisición de puntero para talleres de capacitación - EETT en archivo adjunto  $ 39.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.780 $ 39.780
Total Neto $ 39.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.558
TOTAL OC $ 47.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.