Orden de Compra. Nº1232820-67-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-65-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232820-67-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232820-65-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
R.U.T. 65.080.284-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
R.U.T. 65.080.284-5
Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos
Comuna Vicuña
Impuesto 11027,6
Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALDEA
Razón Social OBED PEREIRA VEGA
R.U.T. 10.950.363-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalSe requiere adquisición de materiales para realizar arreglos de inmobiliarios, según EETT adjunto. (1 Galón Barniz marino para madera maple, 1 galón esmalte sintético negro para metal, 1 lt aguarrás, 5 lijas para metal grano 100, 100 amarra plástica 4,8 x 200 mm y 100 amarra plástica 4,8 x 200 mm)  $ 58.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.040 $ 58.040
Total Neto $ 58.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.028
TOTAL OC $ 69.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.