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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232820-86-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232820-20-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA
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R.U.T. |
65.080.284-5 |
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Dirección de Facturación |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
22353,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JUAN MARCELO |
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Razón Social |
GRAFICA ELQUI SPA
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R.U.T. |
76.781.761-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JUAN MARCELO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 4 | Unidad | Elaboracion de Galvanos para Dia del Astroturismo - EETT en archivo adjunto | |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.648
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$ 117.648
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Total Neto
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$ 117.648
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.353
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$ 140.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.