Orden de Compra. Nº1232828-5-AG25 "ADQUISICIÓN DE 4 CELULARES: 1232828-6-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232828-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 4 CELULARES: 1232828-6-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.119.345-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE QUINTERO
R.U.T. 65.119.345-1
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 1505 QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 109873,77
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 1505 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Doble S Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA
R.U.T. 77.753.753-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Doble S Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares1Unidad1 celular para gerencia  $ 270.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.495 $ 270.495
43191501
Teléfonos celulares3Unidad3 celulares para supervisoras y personal de LECOFQ  $ 102.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.788 $ 307.788
Total Neto $ 578.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.874
TOTAL OC $ 688.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.