Orden de Compra. Nº1232837-126-SE24 "Artículos de aseo AMA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-126-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232837-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 del sistema sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 17544,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones4Unidad Escobillon multiuso fibra grande cerdas altas - LUSTER - ESCOBILLON MULTIUSO FIBRA GRANDE CERDAS ALTAS - CON MANGO LARGO Y GRUESO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
47131611
Palas para basura4Unidad Pala plastica para aseo - ROMMEL - PALA PLASTICA ANCHA Y ANTIVUELCO CON MANGO LARGO Y GRUESO $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
47131502
Paños de limpieza20Unidad Paño multiuso VTX 20x20 - DANZARINA - PAÑOS MULTIUSO - 40X40 CM. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111704
Papel higiénico2Paquete Papel Higienico 48 unidades higienol doble hoja 25 metros - CONFORT - PAPEL HIGIENICO BLANCO Y GOFRADO - ROLLO 22 METROS - DOBLE HOJA - PACK 48 ROLLOS $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
14111703
Toallas de papel3Paquete Toalla de papel absorvente 24 unidades - TECNOPAPEL - TOALLA BLANCA Y GOFRADA - ROLLO 12,6 METROS - DOBLE HOJA - PACK 24 ROLLOS $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
47121701
Bolsas de basura10Paquete Bolsa basura 80x120 10 unidades - SUPERIOR - BOLSA BASURA 80X120 - PAQUETE 10 UNIDADES $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
47121701
Bolsas de basura10Paquete Bolsa basura 70x90 10 unidades - IMPEKE - BOLSA BASURA 70X90 - PAQUETE 10 UNIDADES $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350
Total Neto $ 92.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.545
TOTAL OC $ 109.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.