Orden de Compra. Nº1232837-137-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232837-33-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-137-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232837-33-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 130-2026 del sistema SISTEMA PROPÍO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 85500
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor silkscreen e.i.r.l.
Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E I R L
R.U.T. 52.002.006-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal silkscreen e.i.r.l.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital10000UnidadVOLANTES PAPEL COUCHE 130 GR TAMAÑO 1/2 CARTA 13.5X20 CM FULL COLOR 4X4  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.500
TOTAL OC $ 535.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.