Orden de Compra. Nº1232837-138-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232837-12-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-138-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1232837-12-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132-2025 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 322050
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Industrias Moukari
Razón Social INDUSTRIAS MOUKARI SPA
R.U.T. 77.922.955-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Industrias Moukari
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS Y DISCOS DVR  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
81111807
Almacenamiento de datos1UnidadSERVIDOR NAS QNAP TS-133-US- NAS COMPACTO DE 1 BAHÍA, PROCESADOR ARM CORTEX-A55 QUAD-CORE, 2GB RAM DDR4, CONFIGURACIÓN INICIAL Y MANUAL BÁSICO DE USO E IMPLEMENTACIÓN UPS  $ 1.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.000 $ 1.510.000
Total Neto $ 1.695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.050
TOTAL OC $ 2.017.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.