Orden de Compra. Nº1232837-191-SE24 "Adquisición de materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-191-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232837-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 188-2024 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 164939
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de basura50Unidad no definidaBolsa basura 70x90 10 unidades - IMPEKE - BOLSA BASURA 70X90 - PAQUETE 10 UNIDADES   $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.750 $ 31.750
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaBolsa basura 50x70 10 unidades - IMPEKE - BOLSA BASURA 50X70 - PAQUETE 10 UNIDADES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBolsa basura 80x120 10 unidades - SUPERIOR - BOLSA BASURA 80X120 - PAQUETE 10 UNIDADES   $ 2.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.850 $ 68.850
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBolsa basura 110x120 10 unidades - INDUSTRIAL - BOLSA BASURA 110X120 - PAQUETE 10 UNIDADES - NEGRA - 60 MICRONES GROSOR - CARGA PESADA E INDUSTRIAL   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
47131805
Limpiadores de uso general40Unidad no definidaLimpiador en crema bidon 5 Lt - ECOSAFE - LIMPIADOR CREMA - AROMATIZADO - BIDON 5 LITROS - CERTIFICADO   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 868.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.939
TOTAL OC $ 1.033.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.