Orden de Compra. Nº1232837-232-AG23 "Insumos de Pintura AMA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-232-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Pintura AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 219-2023 del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martin #693
Comuna Arica
Impuesto 304110,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martin #693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte20Cubeta5 tinetas de esmalte al agua, Código de REFERENCIA K141 según paleta de colores marca REVOR 5 tinetas de esmalte al agua, Código de REFERENCIA Y021 según paleta de colores marca REVOR 4 tinetas de esmalte al agua, Código de REFRENCIA X165 según paleta de colores marca REVOR 6 tinetas de esmalte al agua, Código de REFRENCIA K145 según paleta de colores marca IRIS Se adjuntan los términos de referencia con paleta de colores requeridos.   $ 80.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.580 $ 1.600.580
Total Neto $ 1.600.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.110
TOTAL OC $ 1.904.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.889.650-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.