Orden de Compra. Nº1232837-265-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-174-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-265-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-174-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 del sistema sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 165297,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS FUAD BUNEDER ARATA
Razón Social CARLOS FUAD BUNEDER ARATA
R.U.T. 13.007.437-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS FUAD BUNEDER ARATA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191504
Telas abrasivas21UnidadTELAS DE LONA CRUDA DE ALTA DENSIDAD (10MT X 50CM) CON DOBLE BASTA DE SEGURIDAD Y OJETILLOS METALICOS REFORZADOS EN LOS 4 EXTREMOS SUPERIOR E INFERIOR (7 AZULES 7 NARANJAS Y 7 ROSADOS) FECHA TOPE VIERNES 27/12/2024 CON INSTALACIÓN EN PLAYA EL LAUCHO   $ 35.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.655 $ 746.655
31191504
Telas abrasivas6UnidadTELAS DE ALGODOÓN O TELA RESISTENCIA, FILTRO UV DE ALTA RESISTENCIA (5MT X 50CM) CON DOBLE BASTA DE SEGURIDAD Y OKETILLOS METALICOS EN LOS 4 EXTREMOS (2 AZULES – 2 FUCSIAS – 2 NARANJAS) FECHA TOPE VIERNES 27/12/2024 CON INSTALACIÓN EN PLAYA EL LAUCHO   $ 20.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.330 $ 123.330
Total Neto $ 869.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.297
TOTAL OC $ 1.035.282


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.007.437-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.