Orden de Compra. Nº1232837-46-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-46-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44-2025 del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 251591,16
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICAPLAST
Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.353.833-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARICAPLAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10Bidón10 bidón de jabón líquido de 5 litros c.u  $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.530 $ 40.530
10191509
Insecticidas10Unidad10 unidades de insecticida para moscas, zancudos o arañas   $ 3.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.730 $ 30.730
14111703
Toallas de papel30UnidadToalla rollo jumbo tork pack de 2 unidades universal   $ 6.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.040 $ 182.040
12161803
Aerosoles10UnidadRecarga de desodorante ambiental (vainilla, berries, lavanda, etc), NO MANZANA CANELA  $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.130
12161803
Aerosoles7UnidadAparato de desodorante ambiental eléctrico (enchufe)  $ 5.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.874 $ 41.874
24111503
Bolsas de plástico90Paquete90 paquete de 10 unidades de 50x70cm  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
24111503
Bolsas de plástico90Paquete90 paquete de 10 unidades de 79x90cm  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.230 $ 58.230
24111503
Bolsas de plástico100Paquete100 paquete de 10 unidades de 110x120cm  $ 3.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.800 $ 324.800
24111503
Bolsas de plástico100Paquete100 paquete de 10 unidades de 80x120cm  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.400 $ 197.400
14111704
Papel higiénico30Paquete30 paquete de 48 unidades de papel higiénico   $ 12.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.680 $ 382.680
Total Neto $ 1.324.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 251.591
TOTAL OC $ 1.575.755


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.