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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232837-70-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-78-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
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R.U.T. |
65.166.511-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Comandante San Martín 693 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
101597,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Comandante San Martín 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.159.476-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fem Soluciones E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 25 | Paquete | Papel higiénico Elite o equivalente 20 mts x 48 rollos. | |
$ 8.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 203.125
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$ 203.125
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14111703
| Toallas de papel | 15 | Paquete | Toalla de papel doble hoja Nova o equivalente 12 mts x 24 unidades. | |
$ 13.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.600
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$ 201.600
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47121701
| Bolsas de basura | 40 | Paquete | Bolsa de aseo industrial 110x120 de 10 unidades. | |
$ 3.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 534.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.598
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$ 636.323
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.