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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1232837-91-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1232837-93-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
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R.U.T. |
65.166.511-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Comandante San Martín 693 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
59850 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Comandante San Martín 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MADERO COMUNICACIONES |
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Razón Social |
MADERO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.079.600-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MADERO COMUNICACIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101506
| Publicidad en transportes públicos y vía pública | 1 | Unidad | Servicio de emisión de video en pantalla led publicitaria en la ciudad de Arica. Este servicio debe consistir en:
- 250 salidas diarias
- Video tamaño 1024*768 (o superior)
- 10 segundos de duración por salida
- Horario de lunes a domingo entre las 7:00 a 00:00 hrs
- Ubicación sector concurrido, de preferencia intersección av. Santa María con av. Diego Portales Arica
Servicio debe ser realizado por 1 mes desde su adjudicación.
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$ 315.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 315.000
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$ 315.000
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Total Neto
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$ 315.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.850
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$ 374.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.