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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233-137-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de sillas y lockers |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.804.010-2 |
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Dirección de Facturación |
Armando Cortínez Oriente Nº 1605 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
229145,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Armando Cortínez Oriente Nº 1605 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lefi SpA |
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Razón Social |
LEFI SPA
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R.U.T. |
77.324.357-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Lefi SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101532
| Mobiliario | 4 | Unidad | Loker | |
$ 118.619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 474.476
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$ 474.476
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56101532
| Mobiliario | 4 | Unidad | sillas de cajero | |
$ 120.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 482.828
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$ 482.828
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56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | Silla gerencial | |
$ 248.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.723
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$ 248.723
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Total Neto
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$ 1.206.027
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 229.145
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$ 1.435.172
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.