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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233-160-CM07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por catalogo Electrónico |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional Aduana Metropolitana |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.804.010-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Beaucheff N° 1525, santiago , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
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R.U.T. |
60.804.010-2 |
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Dirección de Facturación |
Beaucheff N° 1525, santiago |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
19266 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff N° 1525, santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sodimac S.A. - CASA MATRIZ |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
Sodimac S.A. - CASA MATRIZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
| GANCHO D´ACQUA DOBLE STAMPA CROMO DOBLE STAMPA CROMO | 30 | Unidad | GANCHO D´ACQUA DOBLE STAMPA CROMO DOBLE STAMPA CROMO | Código: 42172-3;Región : RM |
$ 3.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.400
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$ 101.400
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Total Neto
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$ 101.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.266
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 120.666
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.