|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233-186-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Artìculos Electrònicos y Menaje de Casa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere adquirir articulos electronicos y menaje de casa del sector Cajòn de Maipo y San Fernando |
|
Proveniente de Licitación
|
1233-37-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
60.804.010-2 |
|
Dirección de Facturación |
Beaucheff N° 1525, santiago |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6528,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Beaucheff N° 1525, santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ESPUMAS Y FIELTROS Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.338.960-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Juego de Cortinas de baño, genero y PVC,color azul | 4 | Unidad | Juego de Cortinas de baño, genero y PVC,color azul | Se requiere adquirir 04 juegos de cortina de baños (genero), según especificaciones adjuntas |
$ 8.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.360
|
$ 34.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 34.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.528
|
|
$ 40.888
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.