Orden de Compra. Nº1233-22-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233-10-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233-22-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1233-10-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
R.U.T. 60.804.010-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
R.U.T. 60.804.010-2
Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605
Comuna Pudahuel
Impuesto 512088
Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automotores Gildemeister CAMIONES
Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
R.U.T. 79.649.140-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Automotores Gildemeister CAMIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaPrestaciones de acuerdo con cotizaciones COT002592537-1, COT002593518-1, COT002593156 Y COT002594760-1,   $ 2.695.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695.200 $ 2.695.200
Total Neto $ 2.695.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 512.088
TOTAL OC $ 3.207.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.