|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1233-71-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y EMERGENCIA OMEM AÑO 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
586-8-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
|
|
R.U.T. |
60.804.010-2 |
|
Dirección de Facturación |
Armando Cortínez Oriente Nº 1605 |
|
Comuna |
Pudahuel
|
|
Impuesto |
3193277,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Armando Cortínez Oriente Nº 1605 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Seguridad integral GC ltda |
|
Razón Social |
SEGURIDAD INTEGRAL G. C. LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.843.901-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Seguridad integral GC ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | | Obras de Mantención y de Emergencia OMEM Aduana Metropolitana. |
$ 16.806.723,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.806.723
|
$ 16.806.723
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.806.723
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.193.277
|
|
$ 20.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.