Orden de Compra. Nº1233-93-SE23 "MANTENCION 80.000KM NISSAN NAVARRA GZXD79"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233-93-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 80.000KM NISSAN NAVARRA GZXD79
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Metropolitana
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
R.U.T. 60.804.010-2
Dirección de Unidad de Compra Beaucheff N° 1525, santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 379
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA METROPOLITANA
R.U.T. 60.804.010-2
Dirección de Facturación Armando Cortínez Oriente Nº 1605
Comuna Pudahuel
Impuesto 269102,13
Dirección de Envío de la Factura Armando Cortínez Oriente Nº 1605
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz
Razón Social PORTILLO S.A.
R.U.T. 77.008.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad   $ 1.416.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.327 $ 1.416.327
Total Neto $ 1.416.327
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.102
TOTAL OC $ 1.685.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.