Orden de Compra. Nº1233600-140-SE25 "CONV SUMINISTRO REPARACION CUBIERTAS MANTENCION CUBIERTAS JARDIN EVEREST"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-140-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO REPARACION CUBIERTAS MANTENCION CUBIERTAS JARDIN EVEREST
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 228950
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCOORDINAR CON JAVIERA MORENO - SEBASTIAN HERMOSILLA/ SEBASTIAN.HERMOSILLA@RENCA.CL - 9 91591196
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMAN SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA
R.U.T. 76.438.096-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO: 1233600-83-LR24 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELOSLIMPIEZA DE CANALETAS Provision e instalacion de sellos de cubiertas - Limpieza de canaletas desde 2do piso o superior FINAL DE OBRA Retiro de escombros - Limpieza y aseo de obra $ 1.205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205.000 $ 1.205.000
Total Neto $ 1.205.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.950
TOTAL OC $ 1.433.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.