Orden de Compra. Nº1233600-1687-SE25 "CONV SUMINISTRO REPARACION CUBIERTAS - LIMPIEZA CANALETAS JARDIN PARINACOTA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-1687-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO REPARACION CUBIERTAS - LIMPIEZA CANALETAS JARDIN PARINACOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 274759
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIONCOORDINAR CON DIEGO ASENJO - DIEGO.ASENJO@RENCA.CL - 56962032383 - MARIA  JOSE ADASME - MARIA.ADASME@RENCA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BEPLAN
Razón Social BEPLAN SPA
R.U.T. 77.704.593-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BEPLAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO 1233600-83-LR24 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y CIELOS Limpieza de canaletas desde 2do pisos o superior Limpieza de canaletas desde 2do pisos o superior Mantención de canaletas desde 2do piso o superior Provisión e instalación de andamios Retiro de escombros Limpieza y aseo de obra $ 1.446.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446.100 $ 1.446.100
Total Neto $ 1.446.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.759
TOTAL OC $ 1.720.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.