Orden de Compra. Nº1233600-1882-SE25 "CONV SUMINISTRO MANT CUBIERTAS Y TABIQUES EN BAÑO FARMACIA COMUNITARIA 2"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE RENCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233600-1882-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CONV SUMINISTRO MANT CUBIERTAS Y TABIQUES EN BAÑO FARMACIA COMUNITARIA 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233600-83-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA
R.U.T. 70.931.100-K
Dirección de Facturación LOS AROMOS 3339, RENCA
Comuna Renca
Impuesto 315400
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 3339, RENCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CoordinacionDiego Asenjo - 56962032383 - Felipe Angulo 966127790
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMAN SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DIMAN SPA
R.U.T. 76.438.096-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO Línea: N°1 “Mantención y reparación de cubiertas y cielos” Provision e instalacion de sellos de cubiertas y sello perimetral cielo americano Hojalateria desarrollo hasta 1 mt Provision e instalacion de cielo modular Guardapolvos Provision e instalacion de enchufe estanco doble Esmalte al agua Yeso $ 1.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.000 $ 1.660.000
Total Neto $ 1.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.400
TOTAL OC $ 1.975.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.