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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1233600-1888-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERV. ESTERILIZACION OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1233600-65-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CORP MUNICIPAL DE RENCA |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE RENCA
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R.U.T. |
70.931.100-K |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 3339, RENCA |
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Comuna |
Renca
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Impuesto |
1153380,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 3339, RENCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PARACLINICS |
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Razón Social |
PARACLINICS S A
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R.U.T. |
96.986.070-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PARACLINICS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | COORDINAR CON DRA. CAROLINA CARRILLO | SERVICIOS CESFAM BICENTENARIO MES OCTUBRE
385 PROCESO COMPLETO: LAVADO, EMPACADO Y ESTERILIZACION DEL MATERIAL |
$ 265.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 265.169
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$ 265.169
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | COORDINAR CON DRA. CAROLINA CARRILLO | SERVICIO CESFAM HUAMACHUCO MES OCTUBRE
250 SOLO ESTERILIZACION |
$ 1.939.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.939.375
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$ 1.939.375
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad no definida | COORDINAR CON DRA. CAROLINA CARRILLO | CESFAM Cerro Colorado
385 Proceso completo: lavado, empaquetado y esterilización del material |
$ 3.865.881,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.865.881
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$ 3.865.881
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Total Neto
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$ 6.070.425
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.153.381
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$ 7.223.806
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.